উন্মুক্ত বাজেট
২ নং বোয়ালদাড় ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- হাকিমপুর, জেলা- দিনাজপুর।
অর্থবছর - ২০১৬- ২০১৭ ইং
ইউ,পি ফরম-১
২ নং বোয়ালদাড় ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- হাকিমপুর, জেলা- দিনাজপুর।
২০১৬-২০১৭ ইং অর্থ বছরের প্রত্যাশিত আয়-ব্যয়ের বাজেট
ক্রঃ নং প্রাপ্তি পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) বিগত বছরের প্রকৃত টাকা (২০১৪-২০১৫)
১ ২ ৩ ৪ ৫
প্রারম্ভিক সি'তিঃ
নিজস্ব/রাজস্ব আয়ঃ
১ বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ১,২০,০০০.০০ ১,৮০,০০০.০০ ১,৫০,০০০.০০
২ ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর করঃ ৫৫,০০০.০০ ৫৫,০০০.০০ ৩০,০০০.০০
৩ বিনোদন করঃ
ক) সিনেমার উপর করঃ - - -
খ) যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর করঃ - - -
৪ অন্যান্য আয়
ক) ওয়ারিশন সনদ প্রদান বাবদ ফিস ১৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ ১০,০০০.০০
খ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ ফিস ২৫,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ ২০,০০০.০০
গ) ওয়ারিশন সনদ পত্র বাবদ ফিস ১৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
ঘ) গ্রাম আদালত কর্তৃক ফিস ১,৫০০.০০ ১,৫০০.০০ ১,০০০.০০
৫ পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ৫০,০০০.০০ ৫০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০
৬ ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ৪০,০০০.০০ ৪০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০
খ) ফেরী ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি - - -
গ) জল মহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি - - -
ঘ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১৫,০০০.০০
৭ মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি ১৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ ১০,০০০.০০
৮ ইউনিয়ন পরিষদের সম্পত্তি হতে আয়ঃ
ক)গাছের কমিশন বাবদ বন বিভাগের ৫% অর্থ প্রাপ্তি ৪০,০০০.০০ ৪০,০০০.০০ ৩৫,০০০.০০
খ) পুকুরের মাছ ও গাছের ফলমূল বিক্রি হতে আয় ৯,০০০.০০ ৯,০০০.০০ ৫,০০০.০০
নিজস্ব আয় সর্বমোটঃ ৪,০৫,৫০০.০০ ৪,৬৫,৫০০.০০ ৩,৪১,০০০.০০
ক্রঃ নং প্রাপ্তি পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) বিগত বছরের প্রকৃত টাকা (২০১৪-২০১৫)
পূর্ব পাতার জের ৪,০৫,৫০০.০০ ৪,৬৫,৫০০.০০ ৩,৪১,০০০.০০
সরকারী সূত্রে অনুদান
১ উন্নয়ন খাত (এডিডি)
ক) কৃষি ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
খ) স্বাস'্য ও পয়: প্রণালীঃ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামতঃ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
চ) অন্যান্য
২ ত্রাণ শাখা হইতে প্রাপ্ত(টি.আর/কাবিখা) ইত্যাদি ২০,৮০০০০.০০ ২০,৮০০০০.০০ ২০,৮০০০০.০০
৩ সংস'াপনঃ
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (সরকারী অংশ) ১,৭৪,৩০০.০০ ১,৭৪,৩০০.০০ ১,৭৪,৩০০.০০
খ) ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা (সরকারী অংশ) ২,৬৪,২১০.০০ ২,৬৪,২১০.০০ ২,৬৪,২১০.০০
৪ অন্যান্যঃ
ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% ১,২০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০
৫ স'ানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি
ক)এলজিএসপি-২ ১৪,২০,০০০.০০ ১৪,২০,০০০.০০ ১৪,০০,০০০.০০
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্তি - - -
গ) অন্যান্য
মোট আয়ঃ ৪৯,৬৪,০১০.০০ ৫০,০৪,০১০.০০ ৪৮,৫৯,৫১০.০০
ক্রঃ নং ব্যয় পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) বিগত বছরের প্রকৃত টাকা (২০১৪-২০১৫)
১ ২ ৩ ৪ ৫
রাজস্ব
১ সংস'াপন ব্যয়ঃ
ক) চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যগনের সন্মানীভাতা ৩,১৬,২০০.০০ ৩,১৬,২০০.০০ ৩,১৬,২০০.০০
খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা ৩,৬২,২০০.০০ ৩,৬২,২০০.০০ ৩,৬২,২০০.০০
গ) ট্যাক্স আদায় সংস'াপন ব্যয় ৪০,০০০.০০ ৪০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০
ঘ) চেয়ারম্যান সাহেবের জ্বালানী ব্যয় ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০
ঙ)আনুসঙ্গিকঃ
১.ইউপি সচিবের ভ্রমন ভাতা ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
২.স্টেশনারী - - -
৩.ঝাড়-দার ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০
৪.বিবিধ খরচ
ক) বিদ্যৎ বিল ৩৫,০০০.০০ ৩৫,০০০.০০ ২৫,০০০.০০
খ) ইউপি খাজনা ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০
গ) সভা খরচ/আপ্যায়ন ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১৫,০০০.০০
ঘ) জাতীয় দিবস সমূহ পালন ব্যয়/খেলাধুলা ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
ঙ) অফিসের বিভিন্ন জিনিস ক্রয় ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১৫,০০০.০০
চ) আকস্মিক দূর্ঘটনা ১৫.০০০.০০ ১৫.০০০.০০ ১০.০০০.০০
ছ) চেয়ারম্যানের ভ্রমন ভাতা ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
জ) সাইকেল,ভ্যান-রিক্সার লাইসেন্স তৈরী ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
ঞ) সুইপার বাবদ ব্যয় ২,০০০.০০ ২,০০০.০০ ২,০০০.০০
ট) সংবাদ পত্র ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০
ঠ) খেলাধুলা ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
ড) ইউপি কর্তৃক অনুদান ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০
ঢ) ডাক ও মোবাইল খরচ ১,০০০.০০ ১,০০০.০০ ১,০০০.০০
ণ) ইন্টারনেট খরচ ১০,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০
ত) ওয়ার্ড সভা ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ৬,০০০.০০
থ) ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব কম্পিউটার রক্ষনাবেক্ষণ, নাগরিক সনদ, ট্যাক্স আদায় পাশবহি, রশিদ বহি ইত্যাদি প্রিন্টিং ৩০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০ ২০,০০০.০০
দ) ঢোল এবং মাইকিং প্রচারাভিযান ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৩০০০.০০
ধ) আপ্যায়ন খরচ ৪,০০০.০০ ৪,০০০.০০ ২,০০০.০০
ন) নিরীক্ষা খরচ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ৩,০০০.০০
প) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ডাটা এন্ট্রি বাবদ ব্যয় ২৫,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১৫,০০০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয় = ৯,৫৮,৯০০.০০ ৯,৪৮,৯০০.০০ ৮,৮৮,৯০০.০০
ক্রঃ নং ব্যয় পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) বিগত বছরের প্রকৃত টাকা (২০১৪-২০১৫)
পূর্ব পাতার জের ৯,৫৮,৯০০.০০ ৯,৪৮,৯০০.০০ ৮,৮৮,৯০০.০০
২ উন্নয়ন পূর্ত কাজঃ
ক) কৃষি প্রকল্প (সেচ ব্যবস'া নিশ্চিতকরণ, স্প্রে মেশিন, বীজ বিতরন, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ৭,০০,০০০.০০ ৭,০০,০০০.০০ ৭,০০,০০০.০০
খ) স্বাস'্য ও পয়:প্রনালী (রিং, স্লাব, স্যানিটারী ল্যাট্রিন, নলকুপ, গোড়া পাকাকরণ, ড্রেন নির্মাণ, স্কুলে নারী বান্ধব ল্যাট্রিণ ও ইউরিনাল নির্মাণ, আদিবাসী পাড়ায় ল্যাট্রিন স'াপন, স্যানিটেশন মেলা, কমিউনিটি ক্লিনিক শক্তিশালী, স্যানিটেশন সচেতনতায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম) ১০,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০
গ) রাস্তা, সাঁকো নির্মাণ ও মেরামত ১০,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০ ৯,০০,০০০.০০
ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত(ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান) ৬,০০,০০০.০০ ৬,০০,০০০.০০ ৬,০০,০০০.০০
ঙ) শিক্ষা উন্নয়ন (আসবাবপত্র, উপকরণ, স্কুলঘর মেরামত, স্কুল লাইব্রেরীতে সহায়তা প্রদান ৬,০০,০০০.০০ ৬,০০,০০০.০০ ৬,০০,০০০.০০
৩ অন্যান্য
ক) জাতীয় উৎসবের সাথে সংগতি রেখে বৃক্ষ রোপন ৩০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০
খ) বাল্য বিবাহ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহন ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০
গ) হতদরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা এবং বিবাহ উৎসবে সহায়তা প্রদান ২১,০০০.০০ ২১,০০০.০০ ২০,০০০.০০
ঘ) শিশু বিকাশের জন্য উপকরণ প্রদান ব্যয় ১২,০০০.০০ ১২,০০০.০০ ১০,০০০.০০
ঙ) জাতীয় দিবস এবং পহেলা বৈশাখ উদযাপন ৬,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৫,০০০.০০
চ) প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ ১৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ ১৫,০০০.০০
ছ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ১০,০০০.০০
৪ অপ্রত্যাশিত ব্যয়ঃ
ক) দূর্যোগকালীন ব্যবস'াপনা ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যয় ২১,০০০.০০ ২১,০০০.০০ ২০,০০০.০০
মোট ব্যয় = ৪৯,৯৩,৯০০.০০ ৪৯,৮৩,৯০০.০০ ৪৮,১,৮৯০০.০০
উদ্বৃত্ত = ২৯,৮৯০.০০ ২০,১১০.০০ ৪০,৬১০.০০
সর্বমোট = ৪৯,৬৪,০১০.০০ ৫০,০৪,০১০.০০ ৪৮,৫৯৫১০.০০
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS